为深入贯彻《江苏省内部审计工作规定》《常州市关于加强内部审计工作的意见》,规范内部审计行为,提升内部审计水平,日前,我局组织开展了内审专项检查自查工作。
根据内部审计有关要求,自查工作主要分为建立健全单位机构内部审计制度和工作机制,以及内部审计工作成效等方面,具体包括2020年以来内部审计管理体制和职责履行、内部审计制度建设与执行、项目管理、内部审计项目质量管控、审计整改、创新工作实践等内容。局财务管理处和市级机关财务结算中心对照专项检查细则逐条自查,通过查看近两年审计项目档案资料、与各业务处室沟通交流等方式,共收集制度材料8份、审计材料8份、会议通知10份,自查得分110分。在此基础上,按时填报表格及材料,整理形成相应台账,做好迎接审计部门检查工作准备。
我局将以内审专项检查工作为契机,进一步提高对内部审计工作重要性的认识,学习掌握相关政策规定,充分发挥审计“治已病、防未病”作用,积极营造主动开展内审、自觉接受监督的工作氛围,以点带面、举一反三,助力涵养风清气正的良好政治生态。
(局财务管理处 刘露)
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