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我局部署第二轮内部审计工作
发布日期:2020-04-15  来源:机关事务管理局  浏览次数:  字号:〖

为深入贯彻落实《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》,持续加强党风廉政建设,经局党组研究,决定启动局系统第二轮内部审计工作。审计内容包括,2019年局本级开支最大的维修资金专项审计和局属市直属房产管理处内部经济责任审计。这是自2017年我局建立内审工作常态长效机制以来的第二轮内审工作。

为确保内审工作质效,日前,我局召开党组会议,专题进行研究部署。局党组书记、局长恽淇丞就做好审计工作、发挥内审作用明确三点要求:

一要确保内审质量。聘请具有资质的第三方审计机构,依据国家法律、法规和有关制度规定开展独立审计,对局管干部履行经济责任情况进行全面监督和评价,对单位“三重一大”事项开展重点审计。局组织人事处、财务管理处、办公室、机关党委等处室要适时开展内部综合巡查,对发现的问题要逐一研判,举一反三。

二要用好审计结果。审计结果作为考核局管干部工作业绩和实施奖惩的重要依据,经济责任审计报告等结论性文书存入被审计局管干部本人档案。被审计局管干部及其所在处室或单位按照要求对审计发现的问题进行整改,健全内部管理机制,完善内部控制制度,提高审计整改实效,并在规定时间内向局党组提交审计整改情况报告。

三要把握内审标准。以促进局管干部推动本处室、本单位科学发展为目标,以局管干部守法、守纪、守规、尽责为重点,重点关注局管干部履行经济责任有关管理、决策等活动的经济效益、社会效益和环境效益情况。对党的建设、政治生态建设开展全面巡查和内审。内审工作要在局内部审计工作领导小组领导下,严格按照年度经济责任审计计划和流程组织实施,并自觉接受市经济责任审计工作联席会议办公室的指导和监督。

(局组织人事处)


 
 
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